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华北地质勘查局五一九大队2024年度部门决算

添加时间:2025-09-04   浏览次数:279  


 

 

华北地质勘查局五一九大队

2024年度部门决算

 



目录

第一部分  

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  

一、主要职责

华北地质勘查局五一九大队的主要职责是:承担国家和地方地质勘查任务,负责物探检测、工程测量与勘查,矿产资源化验。

二、机构设置

华北地质勘查局五一九大队内设12个职能科室,下辖0个预算单位;纳入华北地质勘查局五一九大队2024年度部门决算编制范围的单位包括:

    1.华北地质勘查局五一九大队

 

第二部分  2024年度部门决算表

 


一、《收入支出决算总表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

收入

支出

   

金额

   

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

30,283,800.00

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、公共安全支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、教育支出


四、财政专户管理资金


四、科学技术支出


五、事业收入


五、文化旅游体育与传媒支出


六、事业单位经营收入

56,986,340.52

六、社会保障和就业支出

5,190,800.00

七、上级补助收入


七、卫生健康支出

1,648,000.00

八、附属单位上缴收入


八、节能环保支出


九、其他收入

285,441.65

九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探工业信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地区支出




十六、自然资源海洋气象等支出

79,998,350.33



十七、住房保障支出




十八、粮油物资储备支出




十九、国有资本经营预算支出




二十、灾害防治及应急管理支出




二十一、其他支出




二十二、债务付息支出




二十三、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

87,555,582.17

本年支出合计

86,837,150.33

十、使用非财政拨款结余

6,577,553.72

二十四、结余分配


十一、年初结转和结余

-55,245,417.91

二十五、年末结转和结余

-47,949,432.35

     其中:财政拨款结转和结余




           其他结转和结余

-55,245,417.91



收入总计

38,887,717.98

支出总计

38,887,717.98

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。


二、《收入决算表(按功能分类列示)》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

     

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

87,555,582.17

30,283,800.00




56,986,340.52


285,441.65

208

社会保障和就业支出

5,190,800.00

5,190,800.00







20805

行政事业单位养老支出

5,190,800.00

5,190,800.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,268,000.00

3,268,000.00







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,922,800.00

1,922,800.00







210

卫生健康支出

1,648,000.00

1,648,000.00







21011

行政事业单位医疗

1,648,000.00

1,648,000.00







2101102

事业单位医疗

1,021,000.00

1,021,000.00







2101199

其他行政事业单位医疗支出

627,000.00

627,000.00







220

自然资源海洋气象等支出

80,716,782.17

23,445,000.00




56,986,340.52


285,441.65

22001

自然资源事务

80,716,782.17

23,445,000.00




56,986,340.52


285,441.65

2200150

事业运行

80,716,782.17

23,445,000.00




56,986,340.52


285,441.65

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。


三、《收入决算表(按单位列示)》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转和结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

财政拨款结转结余

非财政拨款结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

财政专户管理资金

单位资金

合计

38,887,717.98

87,555,582.17

30,283,800.00





56,986,340.52



285,441.65

-48,667,864.19





-48,667,864.19


-48,667,864.19

615206

华北地质勘查局五一九大队

38,887,717.98

87,555,582.17

30,283,800.00





56,986,340.52



285,441.65

-48,667,864.19





-48,667,864.19


-48,667,864.19

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。


四、《支出决算表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

支出功能分类科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

86,837,150.33

37,146,795.37



49,690,354.96


208

社会保障和就业支出

5,190,800.00

5,190,800.00





20805

行政事业单位养老支出

5,190,800.00

5,190,800.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,268,000.00

3,268,000.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,922,800.00

1,922,800.00





210

卫生健康支出

1,648,000.00

1,648,000.00





21011

行政事业单位医疗

1,648,000.00

1,648,000.00





2101102

事业单位医疗

1,021,000.00

1,021,000.00





2101199

其他行政事业单位医疗支出

627,000.00

627,000.00





220

自然资源海洋气象等支出

79,998,350.33

30,307,995.37



49,690,354.96


22001

自然资源事务

79,998,350.33

30,307,995.37



49,690,354.96


2200150

事业运行

79,998,350.33

30,307,995.37



49,690,354.96


注:本表反映本年度各项支出情况。


五、《财政拨款收入支出决算总表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

收入

支出

   

金额

   

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

30,283,800.00

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、公共安全支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、教育支出







四、科学技术支出







五、文化旅游体育与传媒支出







六、社会保障和就业支出

5,190,800.00

5,190,800.00





七、卫生健康支出

1,648,000.00

1,648,000.00





八、节能环保支出







九、城乡社区支出







十、农林水支出







十一、交通运输支出







十二、资源勘探工业信息等支出







十三、商业服务业等支出







十四、金融支出







十五、援助其他地区支出







十六、自然资源海洋气象等支出

23,445,000.00

23,445,000.00





十七、住房保障支出







十八、粮油物资储备支出







十九、国有资本经营预算支出







二十、灾害防治及应急管理支出







二十一、其他支出







二十二、债务付息支出







二十三、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

30,283,800.00

本年支出合计

30,283,800.00

30,283,800.00



   年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





      一般公共预算财政拨款







      政府性基金预算财政拨款







      国有资本经营预算财政拨款







合计

30,283,800.00

合计

30,283,800.00

30,283,800.00



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

支出功能分类科目

合计

基本支出  

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

30,283,800.00

30,283,800.00

30,283,800.00



208

社会保障和就业支出

5,190,800.00

5,190,800.00

5,190,800.00



20805

行政事业单位养老支出

5,190,800.00

5,190,800.00

5,190,800.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,268,000.00

3,268,000.00

3,268,000.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,922,800.00

1,922,800.00

1,922,800.00



210

卫生健康支出

1,648,000.00

1,648,000.00

1,648,000.00



21011

行政事业单位医疗

1,648,000.00

1,648,000.00

1,648,000.00



2101102

事业单位医疗

1,021,000.00

1,021,000.00

1,021,000.00



2101199

其他行政事业单位医疗支出

627,000.00

627,000.00

627,000.00



220

自然资源海洋气象等支出

23,445,000.00

23,445,000.00

23,445,000.00



22001

自然资源事务

23,445,000.00

23,445,000.00

23,445,000.00



2200150

事业运行

23,445,000.00

23,445,000.00

23,445,000.00



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

28,078,800.00

302

商品和服务支出


30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

10,155,000.00

30201

  办公费


30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

5,004,000.00

30202

  印刷费


310

资本性支出


30103

  奖金


30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

2,986,000.00

30205

  水费


31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,268,000.00

30206

  电费


31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

1,922,800.00

30207

  邮电费


31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

1,621,000.00

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

647,000.00

30211

  差旅费


31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

2,475,000.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

2,205,000.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费

2,178,000.00

30217

  公务接待费


31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费


31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

27,000.00

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费


31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费


31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31206

  其他资本性补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


31299

  其他对企业补助


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39907

  国家赔偿费用支出





307

债务利息及费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30701

  国内债务付息


39909

  经常性赠与





30702

  国外债务付息


39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

30,283,800.00

公用经费合计


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

支出功能分类科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

华北地质勘查局五一九大队2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。


九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

支出功能分类科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

合计















注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

华北地质勘查局五一九大队2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。


十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费







注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

华北地质勘查局五一九大队2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。


十一、《项目支出决算表》


单位:华北地质勘查局五一九大队


单位:元

 

项目

本年支出

科目编码

科目名称(二级项目名称)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计















注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

华北地质勘查局五一九大队2024年项目支出决算表为空表。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度收入、支出决算总计38,887,717.982023度相比,收、支总计各减少81,174,274.55元,下降67.610%,主要原因是收支总计中体现了以前年度经营亏损。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入30,283,800.00元、事业单位经营收入56,986,340.52元、其他收入285,441.65元。

支出包括:社会保障和就业支出5,190,800.00元、卫生健康支出1,648,000.00元、自然资源海洋气象等支出79,998,350.33元。

二、收入决算情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度本年收入合计87,555,582.17元,与2023年度相比减少11,475,322.51元,主要原因是事业单位经营收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入30,283,800.00元,占34.588%;事业单位经营收入56,986,340.52元,占65.086%;其他收入285,441.65元,占0.326%

三、支出决算情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度本年支出合计86,837,150.33元,2023年度相比减少30,915,229.07元,主要原因是经营支出减少。其中:基本支出37,146,795.37元,占42.778%;经营支出49,690,354.96元,占57.222%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度财政拨款收入、支出决算总计30,283,800.00元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,833,200.00元,下降5.708%,主要原因是落实过紧日子,严格按照预算执行。

收入包括:一般公共预算财政拨款30,283,800.00元。

支出包括:社会保障和就业支出5,190,800.00元、卫生健康支出1,648,000.00元、自然资源海洋气象等支出23,445,000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

华北地质勘查局五一九大队2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,283,800.00元,占本年支出合计的34.874%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,833,200.00元,下降5.708%,主要原因是落实过紧日子,严格按照预算执行。

(二)支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,283,800.00元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出5,190,800.00元,占17.141%,卫生健康支出(类)支出1,648,000.00元,占5.442%,自然资源海洋气象等支出(类)支出23,445,000.00元,占77.418%

(三)具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,995,000.00元,支出决算为30,283,800.00元,完成年初预算的100.963%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3,268,000.00元,支出决算为3,268,000.00元,完成年初预算的100.000%,决算数与预算数持平的主要原因是:厉行节约,严格按照预算执行。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,634,000.00元,支出决算为1,922,800.00元,完成年初预算的117.674%,决算数大于预算数的主要原因是:补记职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,021,000.00元,支出决算为1,021,000.00元,完成年初预算的100.000%,决算数与预算数持平的主要原因是:厉行节约,严格按照预算执行。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为627,000.00元,支出决算为627,000.00元,完成年初预算的100.000%,决算数与预算数持平的主要原因是:厉行节约,严格按照预算执行。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为23,445,000.00元,支出决算为23,445,000.00元,完成年初预算的100.000%,决算数与预算数持平的主要原因是:厉行节约,严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,283,800.00元,2023年度相比减少1,833,200.00元,主要原因是人员经费减少。其中:

人员经费30,283,800.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元,支出决算0.00元,与2024年预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费。

2024年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中

公务用车运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至20241231日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

华北地质勘查局五一九大队2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至20241231日,华北地质勘查局五一九大队共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

    华北地质勘查局五一九大队2024年度没有项目支出,无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    华北地质勘查局五一九大队不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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